财务报销流程: 1、报销人申请报销,填制费用报销单。2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。3、财务主管审核报销单、票据。4、公司总经理审批。5、出纳复核并履行付款。 一、报销费用的填制要求 1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。 2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。 3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。 4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。 5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。 6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。 二、报销单据的审核 1、费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。 2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。 3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。 三、费用的给付 1、报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。 2、单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。 3、单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。 4、各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。 四、费用报销单据的保管 1、费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。 2、所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。 以上是玖邀开业网小编为您整理的关于财务报销流程的内容,希望对您有所帮助。 |